国产免费踩踏调教视频-美女黄网站人色视频免费国产-亚洲 欧美 变态 另类 综合-国产精品久久久久久久久鸭-gv天堂gv无码男同在线观看

中國財政部、證監會規范會計師事務所內部控制審計行為

來源:中國新聞網

中新社北京3月21日電 (記者 趙建華)中國財政部、證監會21日聯合發文,要求各地財政局等政府監管部門、各上市公司以及會計師事務所,提升上市公司財務報告內部控制有效性和會計信息質量,強化資本市場領域財會監督力度。

內部控制特別是財務報告內部控制,是加強財會監督、遏制財務造假、提高上市公司會計信息質量的重要基礎。近年來,財政部會同證監會等相關部門,不斷健全企業內部控制規范體系,上市公司實施企業內部控制規范總體取得一定成效。但部分上市公司仍存在對內部控制重視程度不夠、內部控制缺陷標準不恰當、內部控制評價和審計未充分發揮應有作用等問題。

財政部、證監會指出,針對當前多發的上市公司財務造假和相關內部控制缺陷,提升上市公司財務報告內部控制有效性,主要目標是評估和應對為迎合市場預期或特定監管要求、謀取以財務業績為基礎的私人報酬最大化、騙取外部資金、侵占資產、違規擔保、內幕交易、操縱市場等動機,對財務報告信息作出虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的風險,特別是防范上市公司董事、監事、高級管理層和實際控制人等“關鍵少數”的舞弊風險。主要包括以下重點領域:資金資產活動、收入、投資活動、關聯交易、重要風險業務和重大風險事件、財務報告編制等相關舞弊和錯報的風險與控制。

財政部、證監會強調,上市公司作為第一責任人,要確保財務報告內部控制有效實施。會計師事務所要發揮審計監督作用,重點審計財務報告內部控制有效性。政府監管部門形成合力,強化對上市公司和會計師事務所監管,加大對財務造假和審計舞弊案例的處罰力度。(完)

標簽: 內部控制 會計師事務所 中國財政部

推薦

財富更多》

動態更多》

熱點

主站蜘蛛池模板: 精品亚洲成a人片在线观看| 精品国产一区二区av片| 亚洲午夜成人精品电影在线观看| 国产精品青草久久久久福利99| 高清偷自拍亚洲精品三区| 亚洲欧洲美洲无码精品va| 性高朝久久久久久久久久| 成 年 人 黄 色 大 片大 全| 国产亚洲精品aaaaaaa片| 在线成人www免费观看视频| 中文人妻无码一区二区三区| 中文字幕精品日韩一区| 国产精品992tv在线观看| 少妇人妻综合久久中文| 久久久人人人婷婷色东京热| 日本强伦片中文字幕免费看| 日本丰满熟妇videossex8k| 亚洲 欧美 综合 另类 中字| 一区二区三区久久国产| 久久免费国产精品一区下| 国产免费无码av片在线观看不卡| 推油少妇久久99久久99久久| 日本免费一区二区三区中文字幕| 亚洲人成无码网站| 欧美最猛黑A片黑人猛交蜜桃视频| 国产69精品久久久久app下载| 999久久久精品一区二区涩爱| 欧美又大又硬又粗bbbbb| 国产精品久久久久9999| 黑人粗长大战亚洲女| 国产精品国产三级国av在线观看| 国产人妻黑人一区二区三区| 一区二区男女视频| 国产精品三级av及在线观看| 熟女少妇人妻中文字幕| 天天爱天天做天天添天天欢| 久久精品农村毛片| 亚洲成人一区在线| 热久久99热精品首页| 爆乳喷奶水无码正在播放| 国产日产欧美最新|